На главную
Форум
|
Новости
|
Обратная связь
Справочные правовые системы
"Консультант Плюс"
Правовые системы
Консультант Плюс
Журналы "Главная книга"
Новое в законодательстве
Документ недели
Спецпроект
Консультации
Для клиентов
Заказ на покупку / демонстрацию
Заказ документа
Антивирусы
Полезные советы
Контактная информация
написать письмо
Cпрашивали - отвечаем (2008)
На Ваши вопросы отвечает
Селянина Елена Николаевна
(
Об авторе ...
)
C организацией заключены два договора, 1-ый на теплоснабжение и 2-ой на водоснабжение сроком на год. По окончании каждого месяца, выдает нам счет-фактуру в которой, в одной строке указаны услуги по теплоснабжению за месяц по договору теплоснабжения, в другой строке услуги за месяц по договору водоснабжения. Правомерно ли указывать в одном счете-фактуре услуги по двум разным договорам или необходимо иметь отдельные счета-фактуры.
Как отразить в Книге доходов и расходов (при УСНО) авансы по зарплате, выданные 15-го числа и зарплату под расчет за этот месяц, выданную 5-го числа следующего месяца?
Инспектора ряда налоговых инспекций г. Москвы в отчетные периоды не принимали декларации по НДС, в которых в расчетах НДС указан к возмещению из бюджета. Каков регламент сдачи деклараций по НДС, если в расчетах указан НДС к возмещению их бюджета с учетом статей 176, 88 НК РФ?
На основании ст.357, 358 НК РФ налогоплательщиками транспортного налога определены лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. "Налогоплательщиками налога (далее в настоящей главе - налогоплательщики) признаются лица, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения в соответствии со статьей 358 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено настоящей статьей". Лизинговая компания не является, и не являлась владельцем транспортных средств. Должна ли лизинговая компания сдавать декларацию по транспортному налогу и производить оплату налога? Если нет, то, на каком основании налоговая инспекция приостанавливает операцию по расчетному счету организации с формулировкой "за не представление декларации по транспортному налогу"?
Наша организация Лизингополучатель, с правом дальнейшего выкупа автомобиля и изначально балансодержатель. В договоре лизинга прописана стоимость автомобиля (700 000 руб.) и в акте приема-передачи к договору указана стоимость предмета лизинга (900 000руб. т.е. с учетом лизинговых платежей на момент погашения задолженности Лизингополучателем). Вопрос, по какой стоимости Лизингополучатель приходует на баланс автомобиль 700 000 или 900 000?
Наша фирма работает с субагентами по договору комиссии по реализации турпакета. К нам поступает оплата за турпакет за минусом агентского вознаграждения. В каком периоде надо включить реализацию турпакета в агентский отчет? - Когда оплачен тур (за минусом агентского вознаграждения) или когда произошла отправка туриста? Допустим, тур оплатили в ноябре, а турист поехал в декабре).
Наша фирма получила заем от физ. лица под 20% годовых. В данный момент хотим снизить ставку. Возможно ли это сделать. За весь период мы начисляли %, но их не выплачивали. Сейчас хотим погасить часть займа и %. НДФЛ с физ. лица (займодавца) мы не удерживали и не перечисляли в налоговую. Должны ли мы это делать, по какой ставке и за год должны мы предоставить 2 НДФЛ по этому человеку. Или это делает сам займодавец по месту жительства.
Компания на УСН, занимается размещением рекламы в интернете. Учредитель владеет несколькими доменами, которые используются для работы. Планируется продажа 51% доли. После продажи для ведения деятельности будет открыто новое юр. лицо. Каким образом лучше оформить продажу, чтобы минимизировать налоговые риски? 51% от доли в компании или 51% от доли физического лица во владении доменами? И должен ли учредитель во втором случае зарегистрироваться предварительно как ИП?
Может ли российская организация, оказывающая фотоуслуги (ЕНВД), применить налоговую ставку 18% по НДС для международной организации, которая входит в перечень международных организаций, к которой может применяться налоговая ставка 0 процентов, согласно НК РФ (ст. 164,165), Постановлению Правительства РФ от 22.07.2006 N 455 и т.п. ?
У нас по собственному желанию увольняется заместитель директора, какие должны быть дополнительные выплаты в связи с увольнением, кроме зарплаты за отработанный период времени? Есть ли какие-либо подводные камни в данной ситуации?
Приобрели у иностранного партнера товар, заплатили при ввозе товара НДС и зачли его. Товар бракованный , мы его возвращаем, как нам оформить данную операцию бухгалтерскими проводками и какие налоги мы должны будем проплатить или возместить их, когда нам вернут замененный товар?
Банк приобрёл офис в жилом многоквартирном доме. Как рассчитать долю земельного участка (для расчета земельного налога): как отношение площади, принадлежащей банку (например, 153 кв. м), к 10 279,8 кв.м. или к 5 682,4 кв.м., т.е. жилая + нежилая (4 452,9 +1 229,5)?
В каком размере выдаются суточные сотруднику, если согласно приказам он в один день был в двух командировках, например, с 13 по 15.01.08 в г. Саратове, а с 15 по 17.01.08 в г. Перми? Т.е., за 15.01.08 надо в двойном размере выдавать суточные или в одинарном?
Отделение иностранной организации на территории РФ (1 человек) встало на учет. На территории РФ не осуществляет деятельности и расчетного счета не имеет. Требуется ли подавать декларацию и годовой отчет в налоговую инспекцию? Можно ли для отчета использовать единую (упрощенную) налоговую декларацию, утвержденную Приказом Минфин России от 10.07.2007 N 62н? В предыдущий отчетный период налоговики оштрафовали нас.
Все консультации
На главную
Форум
|
Новости
|
Обратная связь
Copyright © 2002-25 rz4.ru